2984
政务公开
/col/col1229095976/index.html
政策解读
/col/col1229096000/index.html
文件图解
/col/col1229096002/index.html
首页
>
政务公开
>
政策解读
>
文件图解
索引号:
1133020377561389XC/2022-28775
主题分类:
国有资产监督管理
发布机构:
市国资委
发文日期:
2022-03-29
公开方式:
主动公开
公开范围:
面向全社会
一图读懂《关于深化市属企业内部审计监督工作的实施意见》
政策原文:
关于印发《关于深化市属企业内部审计监督工作的实施意见》的通知
打印
关闭
语言播报
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统